为进一步提高本单位内部管理水平,完善高校治理结构,规范内部控制,加强廉政风险防控机制建设,提高风险防范能力。财务处积极配合党政办公室参与学院内部控制制度手册的编撰工作。
财务处认真研究学院当前在预算业务、收入业务、支出业务、货币资金控制等方面的文件规定,了解财务相关内部控制体系的建设、实施与完善情况,分析业务流程和评价措施的充分性、适宜性和有效性,通过对内部环境和各项业务流程以及相关制度的优化和梳理,做好财务业务的内部控制资料整理起草工作。目前此项工作正在积极进行中,财务处安排专人持续跟进,在日常工作中切实履行好财务在内部控制建设中的职责,积极与各个部门沟通,查缺补漏,共同推动学院的内部控制建设上水平、上档次。
内部控制制度书册编撰是一个持续改善、长期建设的过程, 财务处将以“工作高质量,岗位创一流”为目标,认真对待此项工作,并借此机会认真主动研究学习相关法规制度,提高履职能力。同时做好学院资金风险防控,保障资金安全,为学院高质量发展保驾护航。(供稿:刘畅 审核:张雪梅)