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学院开展2022年度单位内部控制报告编报工作

发布时间:2023-07-06 17:18阅读次数:

为贯彻落实财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见,财务处根据宿州市财政局关于开展2022年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知精心规划,多措并举,着力做好内部控制报告编报工作。

一是提前谋划,广泛动员。学院成立内部控制工作领导小组,下设办公室旨在提高我院内部管理水平、规范内部控制,加强廉政风险防控机制建设,实现对经济活动风险进行防范和管控。领导小组多次召开会议,学习贯彻落实内部控制建设相关政策和文件精神,学习内控报告编制要求,明确内部控制风险点,开展相关风险评估。

二是压实责任,狠抓落实。下发任务分解表,层层压实各部门内控报告编制任务。通过关键职能或岗位调整,修订或制订相关制度,全面优化单位层面和业务层面流程,并以智慧校园建立为框架,完善办公、资产管理、教学管理、网络教学、财务核算、网上缴费、网络报销等系统,加强信息化建设,强化内部控制管理,实现了实时动态监控。

三是加强沟通,严格审核。财务处积极与各责任部门沟通,认真梳理汇总2022年全年内控管理资料,严格按照填报说明,严把审核关,关联预算绩效、决算报表、国有资产报表、资产清查报告、资产处置审批单等,如实填写单位基本情况表、单位层面和业务层面内部控制制度建设情况表等,确保业务数据的准确性。

下一步,学院将持续加大信息化建设投入力度,全面完善学院信息化建设。深化内部控制体系建设,优化预决算、收支、采购、资产、项目建设、合同6个方面的内部控制管理制度,适时更新相关业务流程。加强日常监督和专项监督,通过检查内部控制实施过程中存在的突出问题、管理漏洞和薄弱环节,进一步改进和加强内部控制管控力度,确保内控制度落到实处。(供稿:刘畅 审核:张雪梅)